Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202313133 akt.integrácia v škole, ŠJ, legislatíva v škole 92,50 s DPH 14.09.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 2338810 IT technika 274,40 s DPH 12.09.2023 Datacomp Košice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 2338810 údržbársky materiál 144,22 s DPH 12.09.2023 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 233446 údržbársky materiál 33,79 s DPH 12.09.2023 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 83347214 telef.poplatky 27,83 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 2290180805 fa elektr 8/2023 314,39 s DPH 11.09.2023 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 11.09.2023 Orange ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 23509 telef.poplatky 6,29 s DPH 11.09.2023 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 83347214 nákup učebníc 198,88 s DPH 11.09.2023 Aitec s.r.o Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 20230842 prac.zdrav.služba 43,56 s DPH 08.09.2023 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 5231402847 prenájom kopírky 38,40 s DPH 07.09.2023 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 230075 maliarske potreby 154,76 s DPH 06.09.2023 Farby Laky Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 23037 čistiace a hygienické prostr. ZŠ 598,27 s DPH 06.09.2023 Relut- Tomčo Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 230039 čistiace a hygienické prostr. ŠJ 270,14 s DPH 06.09.2023 Relut- Tomčo Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 23038 čistiace a hygienické prostr. MŠ 71,28 s DPH 06.09.2023 Relut- Tomčo Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 2300402137 učebnice 393,30 s DPH 06.09.2023 Orbis pistus s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 2023014 nákup tonerov 255,00 s DPH 06.09.2023 Patna s.r.o. B. Bystrica ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 1236913 poplatok -internet 22,90 s DPH 05.09.2023 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 202312173 akt. personalistika 95,70 s DPH 05.09.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
Faktúra 8640358704 predd.fa plyn 751,00 s DPH 05.09.2023 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.09.2023
zobrazené záznamy: 601-620/3612