Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26000016 elekto materiál 77,15 s DPH 13.03.2026 Tirpák- Vati, Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 5260500 hyg.potreby 65,81 s DPH 13.03.2026 Oxygén s.r.o. Jinočany ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 6230829097 čistiaci spotrebný materiál 319,00 s DPH 13.03.2026 Kärcher Slovakia s.r.o. *Nitra ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 264096666 hygienické potreby 82,41 s DPH 11.03.2026 B2B partner s.r.o.Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 8384910379 telekom.poplatky 32,73 s DPH 10.03.2026 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 110260340 hygienické zariadenia 653,38 s DPH 10.03.2026 Kancelária 24h, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 20260128 pracovná zdravotná služba 46,00 s DPH 09.03.2026 PZS5 s.r.o. Mi ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 2261430024 údržbársky materiál 55,15 s DPH 09.03.2026 Slovakia Trend Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 26047003 stravné 2/2026 891,80 s DPH 09.03.2026 ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 5202600031 kancelárske a skols.potreby 147,65 s DPH 09.03.2026 MIPA sr.o.Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 0124 tekom.poplatky 52,79 s DPH 08.03.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 7294389298 fa elektrina 2/2026 513,02 s DPH 06.03.2026 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 26012 konzultačné služby 300,00 s DPH 05.03.2026 Omnea s,r,o, ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 12609946 telikom.poplatky 24,90 s DPH 05.03.2026 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 5251406560 prenájom a servis kopírky 311,99 s DPH 03.03.2026 RICOH Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 260009 čistiace a hygienické prostriedky 391,32 s DPH 02.03.2026 Farby-laky ,s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 8661006588 predd.fa plyn 400,00 s DPH 02.03.2026 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 8661006588 predd.fa plyn 400,00 s DPH 02.03.2026 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 8661006586 predd.fa plyn 1 200,00 s DPH 02.03.2026 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
Faktúra 1260497 zber kuchynského odpadu 20,30 s DPH 27.02.2026 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. riaditeľ školy 16.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3738