|
Faktúra |
2122946381
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
194,13 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
232017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
705,12 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2170343
|
údržbársky materiál
|
152,89 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2170354
|
všeobecný materiál
|
99,06 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2210096121
|
vodné,stočné-ZŠ
|
37,73 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2017023
|
audit 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
|
Ing.Michal Šepeľák |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
21718545
|
knihy pre učiteľa-aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
201714308
|
tonery
|
252,98 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
190,84 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
182017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
1 039,80 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
192017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
958,68 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
212017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
1 067,64 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
170116
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
621,60 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
20170849
|
nákup učebníc -matematika
|
105,30 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
LiberaTerra Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2170382
|
údržbársky materiál
|
173,16 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
15,90 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
1689913601
|
knihy pre učiteľa-
|
64,62 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
Nakladateľstvo Forum -Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
2170387
|
všeobecný materiál
|
109,78 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
15,90 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
Faktúra |
35545640
|
poplatok -konferencia ZSŠS
|
170,00 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
ZSŠS Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |