|  | Faktúra | 202120602 | aktualizácia programu ŠJ | 46,05 | s DPH |  | 15.11.2021 |  | Raabe Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 15.11.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 21674 | tel.poplatky | 10,30 | s DPH |  | 15.11.2021 |  | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 8293797416 | tel.poplatky | 64,81 | s DPH |  | 16.11.2021 |  | Slovak telekom | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 2021120748 | aktualizácia-intergácia v škole | 83,61 | s DPH |  | 18.11.2021 |  | Raabe Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 328002953 | nákup antigen.testov | 106,81 | s DPH |  | 18.11.2021 |  | AlfiCorp. s.r.o Ostrava. | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 21527554 | nákup vianočnej výzdoby | 61,96 | s DPH |  | 24.11.2021 |  | Home a.s Praha | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 20214285 | nákup vianočnej výzdoby | 58,60 | s DPH |  | 24.11.2021 |  | Anna Gdovilová, Sačurov | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 1211221 | čiastiace a hyg.prostriedky | 432,00 | s DPH |  | 26.11.2021 |  | SEE Trade s.r.o. Levice | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 12112222 | čistiace potreby | 89,14 | s DPH |  | 26.11.2021 |  | SEE Trade s.r.o. Levice | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 2021223360 | aktualizácia riadenie školy | 46,75 | s DPH |  | 26.11.2021 |  | Raabe Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 214774 | nákup príslušenstva k PC | 391,80 | s DPH |  | 26.11.2021 |  | AXdata s.r.o. Prešov | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 1021112287 | ochrana osob. údajov | 45,00 | s DPH |  | 15.11.2021 |  | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 15.11.2021 | 
					
						|  | Faktúra | 211122 | školenie | 55,00 | s DPH |  | 01.12.2021 |  | Indícia n.o. Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 212173 | nákup didaktických pomôcok | 561,00 | s DPH |  | 01.12.2021 |  | Indícia n.o. Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 202102 | aktualizacné vzdelávanie | 1 600,00 | s DPH |  | 01.12.2021 |  | 3idea s.r.o. Michalovce | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 21020058501 | čiastiace a hyg.prostriedky | 431,24 | s DPH |  | 01.12.2021 |  | Hagleitner Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 41009 | stravné zamestnanci 11/2021 | 668,36 | s DPH |  | 01.12.2021 |  | ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 102112227 | ochrana osob. údajov | 45,00 | s DPH |  | 02.12.2021 |  | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 21438356 | nákup rohoží | 181,20 | s DPH |  | 02.12.2021 |  | B2B partner s.r.o.Bratislava | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 | 
					
						|  | Faktúra | 8601001086 | pred.fa plyn-12/2021- ZŠ | 900,00 | s DPH |  | 03.12.2021 |  | SPP a.s.Mi | ZŠ s MŠ Úbrež | PhDr.Tomáš Doležal,PhD. | riaditeľ školy |  | 07.01.2022 |