|
Faktúra |
fa.110
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.109
|
program ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.111
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.112
|
reklamné predmety-reprezentácia školy
|
|
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.115
|
telekom.poplatky
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.114a
|
revízia has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.114
|
revízia has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.113
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.117
|
piesok pre MŠ
|
|
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.118
|
oprava PC,nákup všeob.materiálu
|
|
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.119
|
nákup škols.tlačív
|
|
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.122
|
nákup kanc.nábytku
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.120
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
Faktúra |
fa.121
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
Faktúra |
12013
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
172,48 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
2116775440
|
vodné stočné
|
61,38 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
10006
|
tonery
|
248,28 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica -ročné predplatné
|
119,52 |
s DPH |
|
13.01.2013 |
|
Komenský, s.r.o. Ke |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
9134612374
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2013 |