Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150001 maľba interiéru ZŠ 9 861.00 s DPH 01.05.2015 Ľuboš Karatník Sobrance 24.05.2015
Zmluva 12015 Maľba stien a stropov,výmena svietidiel 9 861,00 s DPH 06.02.2015 Ľuboš Karatník ZŠ s MŠ Úbrež 09.02.2015
Faktúra 213585 oprava vykurovacích telies ZŠ 8 424,02 s DPH 23.12.2013 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež 08.01.2014
Faktúra 1011416 knihy pre učiteľov-metodiky 999,01 s DPH 09.12.2014 Portál Slovakia- Veľký Slavkov 15.02.2015
Faktúra 1301006 nákup PC 998,40 s DPH 25.01.2013 SAPEL, s.r.o. Mi 25.04.2013
Faktúra 1302001 nákup PC 998,40 s DPH 01.02.2013 SAPEL, s.r.o. Mi 25.04.2013
Faktúra 72023 výmena podláh 997,75 s DPH 20.03.2023 Fanma-Stav, Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 03.04.2023
Faktúra 1503003 školské potr.HN- 2.polrok šk. rok 2014/2015 996,00 s DPH 13.03.2015 Špica Sobrance 24.05.2015
Faktúra 1810002 školské potreby Hmotná núdza 996,00 s DPH 08.10.2018 Špica s.r.o. Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 11.12.2018
Faktúra 20043 škoské potreby HN -1.polrok 996,00 s DPH 27.10.2020 Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 27.10.2020
Faktúra 1507028 montáž a inštalácia kamerového systému 996..00 s DPH 09.09.2015 Sapel,s.r.o. Mi 25.10.2015
Faktúra 1303005 nákup PC 994,00 s DPH 03.04.2013 SAPEL, s.r.o. Mi 02.05.2013
Faktúra 213569 výmena radiátorov 990,26 s DPH 13.12.2013 Kuzma Sobrance 13.12.2013
Faktúra 192015 projektové práce - elektroinšt. šk. dielní 990,00 s DPH 13.10.2015 Kolbašovský Václav ,Mi ZŠ s MŠ Úbrež 12.11.2015
Faktúra 20150101 projektové práce 990,00 s DPH 16.01.2015 Ing.arch.Maroš Kic 15.02.2015
Faktúra 20163133 všeobecné služby 990,00 s DPH 17.08.2016 Tipox s.r.o. Mi Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 17.08.2016
Faktúra 223020151 preddav.fa elek. 1.-2./2017 989,00 s DPH 06.02.2017 VSE a,s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 15.02.2017
Faktúra 53 nákup štrku -parkovisko školy 988,76 s DPH 10.08.2021 Tamalex s.r.o. Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 10.09.2021
Faktúra 5422019 všeobecné služby 988,32 s DPH 12.12.2019 Plynroz a.s Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 07.02.2020
Faktúra 213188 výmena radiátorov 986,35 s DPH 28.05.2013 Kuzma Sobrance 29.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3630