|
Faktúra |
5202500050
|
kancelárske potreby
|
228..67 |
s DPH |
28.04.2025 |
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
202527255
|
nákup tonerov
|
40,90 |
s DPH |
24.04.2025 |
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
2184709
|
nákup tonerov
|
174,24 |
s DPH |
23.04.2025 |
Tonery náplne Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
25170
|
telef.služby
|
8,02 |
s DPH |
14.04.2025 |
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025086
|
údržbársky materiál
|
60,13 |
s DPH |
10.04.2025 |
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2025064
|
údržbársky materiál
|
33,25 |
s DPH |
10.04.2025 |
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
8367477701
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
09.04.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
7292694184
|
fa elektr 03/2025
|
481,12 |
s DPH |
09.04.2025 |
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
2251430029
|
spotrebný materiál ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
09.04.2025 |
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
08.04.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
5410159208
|
IT technika
|
136,67 |
s DPH |
07.04.2025 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
12515547
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
04.04.2025 |
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
|
Faktúra |
20250270
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
5241407252
|
prenájom kopírky
|
128,76 |
s DPH |
03.04.2025 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8670193410
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8670193409
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8670193408
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2304166
|
spotrebný materiál
|
118,80 |
s DPH |
28.04.2023 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
202306105
|
aktualizácia- kariéra v školstve, legislatíva pre školy
|
95,70 |
s DPH |
27.04.2023 |
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
15909
|
kancelársky nábytok
|
338,00 |
s DPH |
26.04.2023 |
Ebloom, Jeseník |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
02.05.2023 |