Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240018 údržbársky materiál- 119,57 s DPH 04.04.2024 Farby Laky Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 5231407115 prenájom kopírky 80,10 s DPH 04.04.2024 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 240004 hyg.potreby 86,08 s DPH 03.04.2024 Potraviny Alex, Úbrež ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 24047004 stravné 2/2024 889,35 s DPH 03.04.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8631030063 predd.fa plyn 750,00 s DPH 03.04.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8631030064 predd.fa plyn 650,00 s DPH 03.04.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8631030062 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 03.04.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 12340537 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 28.03.2024 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 1202402939 interak. panel plochý 1 699,34 s DPH 27.03.2024 Z+M servis a.s. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 24161103177 nákup tonerov 49,85 s DPH 25.03.2024 CAMEA Sk,s.r.o. Prešov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 241082 nákup tonerov 143,20 s DPH 21.03.2024 ReCID -J.Kundrík- Župčany ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 2400285 čistiace prostriedky 288,31 s DPH 15.03.2024 SEE trade s.r.o. Levice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 24119 telef.poplatky 4,72 s DPH 12.03.2024 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 240351021 školské pomôcky HN 1 079,00 s DPH 11.03.2024 Daffer s.r.o. Prievidza ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 240046 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 11.03.2024 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8345434750 telef.poplatky 27,83 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 202403176 akt.integrácia v škole, 46,00 s DPH 11.03.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 08.03.2024 Orange ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 502370584 IT technika 152,29 s DPH 07.03.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 502370584 IT technika 96,39 s DPH 07.03.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
zobrazené záznamy: 421-440/3612