Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5241400299 prenájom kopírky 127,74 s DPH 06.05.2024 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 8611715323 predd.fa plyn 650,00 s DPH 06.05.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 8611715322 predd.fa plyn 750,00 s DPH 06.05.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 8611715321 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 06.05.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 202406287 akt.integrácia v škole, 49,16 s DPH 06.05.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 8430401575 pred.fa elekt. 3-5/2024 MŠ 133,00 s DPH 06.05.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 1240717 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 30.04.2024 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 46241727 IT technika 132,90 s DPH 29.04.2024 Furbity s.r.o- Kolárovo ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 2400461 čistiace a hygienické prostr. 121,19 s DPH 25.04.2024 SEE trade s.r.o. Levice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 17.06.2024
Faktúra 240038 údržbársky materiál 113,99 s DPH 22.04.2024 Železiarstvo Puškáš,s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. 24.04.2024
Faktúra 5403005684 IT technika 117,80 s DPH 16.04.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 7293991742 fa elektr.3/2024 524,26 s DPH 12.04.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 572404 spotrebný materiál ŠJ 209,30 s DPH 10.04.2024 MM Gastro Group ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 224127 údržbársky materiál 62,35 s DPH 10.04.2024 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 2241430022 údržbársky materiál 171,60 s DPH 10.04.2024 SlovakiaTrend Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 24182 telef.poplatky 6,49 s DPH 10.04.2024 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 2401 prac.zdrav.služba 44,88 s DPH 09.04.2024 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8347237981 telef.poplatky 27,83 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 12412117 telef.poplatky 22,90 s DPH 09.04.2024 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 08.04.2024 Orange ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
zobrazené záznamy: 401-420/3612